职位介绍:
岗位职责:
1、报销:按照现金管理制度的各项规定,认真复核一切有关报销凭证,确保报销工作的正确规范;
2、支付:根据采购制度、付款制度等,签发现金及转帐支票,并对支付货款进行数量、单价的复核,严防差错发生;
3、支票:负责支票、统一收据的领用和保管工作,严防对外签发空白支票,并对作废的支票、统一收据进行注销作废,杜绝风险;
4、工资支付:根据薪资制度,做好工资单的复核工作,按时发放工资,并办好工资入户手续,保证工资的按时无差错发放;
5、现金:根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表,每日盘存现金;并填写现金报告单,做好帐款相符,在核定的限额内保存库存现金,月末做好日记帐与总帐的对帐工作,及时编制银行存款余额调节表等,保证现金活动的规范无差错,降低企业的现金风险;
6、借款:按照公司借款管理制度,进行个人借款的清理工作,及时催收结帐,对超过规定期限未归还的借款;及时汇报财务经理协调解决,预防呆帐、坏帐的产生;
7、原始凭证管理:每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚;
8、固定资产管理:根据固定资产管理制度,登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐,每月与相关部门进行核对,做到帐实相符。
任职资格:
1、本职位只招女性;
2、教育背景:财务会计及相关专业,持会计证,大专以上学历;
3、工作经验:一年以上装饰企业出纳工作经验;
4、全面掌握财务专业知识;熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策;
5、诚实正直、注重秩序,工作中严格按规范进行操作,有责任心;
6、满足上述资格,住在望京附近优先考虑。
岗位职责:
1、报销:按照现金管理制度的各项规定,认真复核一切有关报销凭证,确保报销工作的正确规范;
2、支付:根据采购制度、付款制度等,签发现金及转帐支票,并对支付货款进行数量、单价的复核,严防差错发生;
3、支票:负责支票、统一收据的领用和保管工作,严防对外签发空白支票,并对作废的支票、统一收据进行注销作废,杜绝风险;
4、工资支付:根据薪资制度,做好工资单的复核工作,按时发放工资,并办好工资入户手续,保证工资的按时无差错发放;
5、现金:根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表,每日盘存现金;并填写现金报告单,做好帐款相符,在核定的限额内保存库存现金,月末做好日记帐与总帐的对帐工作,及时编制银行存款余额调节表等,保证现金活动的规范无差错,降低企业的现金风险;
6、借款:按照公司借款管理制度,进行个人借款的清理工作,及时催收结帐,对超过规定期限未归还的借款;及时汇报财务经理协调解决,预防呆帐、坏帐的产生;
7、原始凭证管理:每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚;
8、固定资产管理:根据固定资产管理制度,登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐,每月与相关部门进行核对,做到帐实相符。
任职资格:
1、本职位只招女性;
2、教育背景:财务会计及相关专业,持会计证,大专以上学历;
3、工作经验:一年以上装饰企业出纳工作经验;
4、全面掌握财务专业知识;熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策;
5、诚实正直、注重秩序,工作中严格按规范进行操作,有责任心;
6、满足上述资格,住在望京附近优先考虑。
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申请职位
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5-7千/月申请职位有施工企业会计工作经验及有驾驶经验者优先考虑。 本公司可接收无经验的应届毕业生。 1、按规定每日登记现金日记账、银行存款日记账。 2、根据记账凭证收付现金。 3、每日负责盘清库存现金,核对现..
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1.5-1.8万/月申请职位岗位职责: 1、办理公司日常费用核销业务,复核报销原始凭证,编制会计凭证; 2、妥善保管公司现金,办理银行转账、汇款等经济业务事项; 3、按照审批流程审核后做好各项付款; 4、协助做好当地..
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6-10万/年申请职位岗位要求和职责 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统..
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5-8千/月申请职位1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作; 2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 4、及时与银行定期对账; 5、管理银行账..
- 公司性质:民营企业
- 所属行业:综合单位
- 所在地区:北京-朝阳区
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